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我院强化制度执行审计监督 积极加强风险防控

时间:2018-03-20

为有效地提升全院各公司、部门的制度执行能力与岗位履职能力,加强对管理工作中潜在风险的管控,自2015年以来,天津市勘察院将“制度执行情况审计”列入年度重点工作。经过一年来的实施完善,现已建立起覆盖全院的制度执行审计监督体系有效提升对内部管理的监督评价和风险控制。

制度执行情况审计的覆盖范围包括,院颁布规章制度的执行情况;院职代会、院长办公会等重要会议决议的执行落实情况;“三重一大”事项的决策执行情况;涉及职工切身利益的公司二级制度的执行情况等。在审计过程中,审计部门就发现问题逐一沟通确认,最终形成制度审计报告。通过对存在问题的检查与整改,达到规范制度执行与职责履行的目的,有效提升管理执行力

在今年的内部审计工作中,现已完成职能部门65项制度执行审计。同时,审计部门针2015年完成的75项院级制度审计,以及独立法人公司、院属公司制度审计中发现问题的整改情况进行督办、复查。